e財財政管理信息系統(tǒng)是一款e財部門預算軟件,部門預算是編制政府預算的一種制度和方法,由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算,實行部門預算制度,需要將部門的各種財政性資金、部門所屬單位收支全部納入預算編制,該軟件可以幫助匯總分析總結(jié)。
編制方法
收入預算編制采用標準收入預算法。通過對國民經(jīng)濟運行情況和重點稅源調(diào)查,建立收入動態(tài)數(shù)據(jù)庫和國民經(jīng)濟綜合指標庫,對經(jīng)濟、財源及其發(fā)展變化趨勢進行分析論證的基礎(chǔ)上,選取財政收入相關(guān)指標,建立標準收入預算模型,根據(jù)可預見的經(jīng)濟性、政策性和管理性等因素,確定修正系數(shù),編制標準收入預算。
支出預算編制采用零基預算法。支出預算包括基本支出預算和項目支出預算。其中,基本支出預算實行定員定額管理,人員支出預算按照工資福利標準和編制定員逐人核定;日常共用支出預算按照部門性質(zhì)、職責、工作量差別等劃分若干檔次,制定中長期項目安排計劃,結(jié)合財力狀況,在預算中優(yōu)先安排急需可行的項目。在此基礎(chǔ)上,編制具有綜合財政預算特點的部門預算。
軟件應(yīng)用
部門預算是事業(yè)發(fā)展計劃的綜合反映,是加強單位宏觀調(diào)控能力、改善資金使用狀況的有效手段,是涉及單位管理的各個方面、集預測與決策一體的綜合性工作。因此,單位法人以及相關(guān)領(lǐng)導必須高度重視部門預算編制工作,切實履行預算工作的主體責任,有效組織相關(guān)部門共同完成編制預算工作,提高預算編制的準確性、真實性、合理性。各相關(guān)部門應(yīng)按照單位的統(tǒng)一部署,努力做好職責單位內(nèi)的預算編制工作,切實實現(xiàn)預算從基層編起,夯實預算準確性的基礎(chǔ)。